目录 1.专用发票作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。 什么情况下卖方开红字申请,什么情况下买方客户开红字申请。 2.普用发票作废(当月作废)和冲红步骤(隔月只能红冲)。 3.电子发票作废步骤(只能红冲,不能作废)。 专用发票作废和冲红步骤 作废流程 当月开具发票都可以当月作废(电子发票除外) 1. 点击进入发票作废按钮。 2. 选中要作废的发票点击作废。 红冲流程 隔月发现发票开错红冲流程 简洁步骤(先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票) 1.点红字发票信息表进入红字发票信息表信息选择界面: 销售方申请(开票方):在发票已经开具,跨月或进行过非征期抄报后,客户尚未进行勾选认证,输入要红冲的发票代码和发票号码 购方申请(客户那边申请) 当发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 注意事项:带有清单的发票无法在红字信息表中显示。 申报好红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。 销售方(开票方)进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印(不要选择直接手工填写开具!)。 普用发票作废和红冲
当月开错的发票 点击发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 电子发票
电子发票作废步骤(只能红冲,不能作废)。 增值税电子普通发票(软件电脑版本开具)一旦开具不能作废。 红冲办法参考普用发票红冲步骤。
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